La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Caranavi, como una unidad técnica, es responsable del control interno posterior, con la finalidad de fortalecer la gestión pública y garantizar a los habitantes del Municipio de Caranavi, el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, para la satisfacción de sus necesidades. Alcanzar los fines señalados demanda establecer nuevas estrategias de control a través de una planificación integral, de las actividades a llevar delante de forma independiente como unidad funcional y de dependencia directa de la Contraloría General del Estado Plurinacional.
En ese contexto y con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso y ejecución de los recursos públicos y en las operaciones del Municipio; la confiabilidad de la información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda autoridad y servidor público rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos del Municipio, la Unidad de Auditoría Interna del control gubernamental.
Documentos publicados
GESTIÓN 2024
Auditoría de Confiabilidad de Registros y EE. FF. 2023 – INF: GAMC/UAI/N° – 02/2024
GESTIÓN 2023
Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros 2022 – INF: GAMC/UAI/SGP-0l/2023
GESTIÓN 2023
Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros 2022 – INF: GAMC/UAI/SGP-02/2023
GESTION 2022
Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros 2021 – INF: GAMC/UAI/SGP-0l/2022
GESTION 2021
Infomes de Auditoria 0/2021